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              無(wú)錫市工業(yè)和信息化局(本級)2022年度單位決算公開(kāi)

              發(fā)布時(shí)間:2023-10-09 09:44    瀏覽次數: 【字號:默認 特大

              信息索引號
              014007844/2023-00107
              發(fā)文日期
              2023-10-09
              公開(kāi)日期
              2023-10-09
              文件編號
              公開(kāi)時(shí)限
              長(cháng)期公開(kāi)
              發(fā)布機構
              無(wú)錫市工業(yè)和信息化局
              公開(kāi)形式
              網(wǎng)站、文件、政府公報
              公開(kāi)方式
              主動(dòng)公開(kāi)
              公開(kāi)范圍
              面向社會(huì )
              有效期
              長(cháng)期
              公開(kāi)程序
              部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi)
              主題
              財政、金融、審計--財政
              體裁
              其他
              關(guān)鍵詞
              經(jīng)濟,管理,決算,核算,收支
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              無(wú)錫市工業(yè)和信息化局(本級)2022年度單位決算公開(kāi)

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              2022年度無(wú)錫市工業(yè)和信息化局(本級)單位決算公開(kāi)

              目  錄

              第一部分 單位概況

              一、主要職能

              二、單位機構設置及決算單位構成情況

              三、2022年度主要工作完成情況

              第二部分 2022年度單位決算表

              一、收入支出決算總表

              二、收入決算表

              三、支出決算表

              四、財政撥款收入支出決算總表

              五、財政撥款支出決算表(功能科目)

              六、財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

              七、一般公共預算支出決算表(功能科目)

              八、一般公共預算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

              九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出決算表

              十、政府性基金預算支出決算表

              十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算表

              十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

              十三、政府采購支出決算表

              第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

              第四部分 名詞解釋

              第一部分 單位概況

              一、主要職能

              (一)貫徹執行黨和國家有關(guān)工業(yè)和信息化工作的方針政策、法律法規以及省委、省政府和市委、市政府決策部署,研究起草工業(yè)和信息化工作的地方性法規、規章草案和政策并督促實(shí)施。

              (二)推進(jìn)全市工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展。根據全市經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展總體規劃,制定實(shí)施工業(yè)和信息化高質(zhì)量發(fā)展的政策、發(fā)展規劃,提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、調整產(chǎn)業(yè)結構、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級的政策建議,推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合。按分工承擔供給側結構性改革任務(wù)。

              (三)推進(jìn)制造強市建設。貫徹實(shí)施產(chǎn)業(yè)強市主導戰略和新型工業(yè)化發(fā)展戰略,統籌推進(jìn)制造強市建設重大工程,培育先進(jìn)制造業(yè)集群,建設具有國際競爭力的先進(jìn)制造業(yè)基地。

              (四)負責全市工業(yè)和信息化運行監測協(xié)調。制訂并實(shí)施近期工業(yè)、信息化運行調控目標、政策措施,開(kāi)展企業(yè)信息采集、行業(yè)統計分析和產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告等工作,進(jìn)行監測預警、預期引導,協(xié)調解決運行發(fā)展中的重大問(wèn)題。

              (五)負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的投資和技術(shù)改造相關(guān)工作。提出工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規模,按規定權限管理工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資項目,推進(jìn)重大工業(yè)項目建設。制訂并實(shí)施推進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造的有關(guān)政策、規劃,按規定負責企業(yè)技術(shù)改造項目的核準備案等工作。

              (六)負責全市自主可控的先進(jìn)制造業(yè)體系建設。推動(dòng)提升關(guān)鍵技術(shù)的控制力、產(chǎn)業(yè)集群的帶動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)鏈條的整合力、信息化的引領(lǐng)力和標準的主導力。推動(dòng)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng )新,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新體系和能力建設。組織實(shí)施重大技術(shù)裝備攻關(guān)。推廣應用新技術(shù)、新材料、新工藝,促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用結合和技術(shù)成果轉化。協(xié)同推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域品牌、質(zhì)量、標準、知識產(chǎn)權等工作。

              (七)推動(dòng)全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究制訂并實(shí)施推動(dòng)工業(yè)和信息化領(lǐng)域戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策意見(jiàn),組織實(shí)施有關(guān)重大專(zhuān)項,培育新產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式。

              (八)推進(jìn)全市有關(guān)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展。制訂并實(shí)施服務(wù)型制造、工業(yè)和信息化領(lǐng)域生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展政策,推動(dòng)先進(jìn)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)深度融合。推動(dòng)工業(yè)設計、現代物流等發(fā)展,負責工業(yè)遺產(chǎn)保護、工業(yè)文化建設和工業(yè)、信息產(chǎn)品市場(chǎng)建設等工作。

              (九)負責全市工業(yè)和信息化領(lǐng)域的行業(yè)管理。研究提出推動(dòng)行業(yè)發(fā)展、加強行業(yè)管理的政策建議,制訂并實(shí)施行業(yè)發(fā)展規劃、準入標準,協(xié)調解決行業(yè)發(fā)展中重大問(wèn)題。按職責分工指導工業(yè)和信息化應急管理、產(chǎn)業(yè)運行安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。負責全市鹽業(yè)專(zhuān)營(yíng)工作和全市鹽業(yè)行業(yè)管理。指導相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的對外交流與合作。

              (十)統籌推進(jìn)全市企業(yè)信息化和信息產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展工作。協(xié)調推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展等工作,深化信息技術(shù)應用。協(xié)調重大信息基礎設施建設,組織推進(jìn)通信網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)、計算機網(wǎng)等“多網(wǎng)”融合發(fā)展。協(xié)調信息服務(wù)業(yè)領(lǐng)域涉及公共社會(huì )利益的重大事項,推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門(mén)的互連互通。

              (十一)負責推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合發(fā)展。指導推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”、人工智能與制造業(yè)融合創(chuàng )新應用、智能制造發(fā)展和產(chǎn)業(yè)數字化轉型。指導推進(jìn)工業(yè)信息安全保障工作。

              (十二)推進(jìn)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和結構調整。牽頭負責電子信息產(chǎn)業(yè)、軟件產(chǎn)業(yè)和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展;組織規劃重大信息化和信息產(chǎn)業(yè)建設項目;牽頭負責物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展工作,負責推進(jìn)無(wú)錫國家傳感網(wǎng)創(chuàng )新示范區(國家傳感信息中心)建設。

              (十三)綜合協(xié)調全社會(huì )節能工作。制訂并實(shí)施全社會(huì )節能規劃和工業(yè)、信息化領(lǐng)域能源節約、循環(huán)經(jīng)濟、清潔生產(chǎn)、資源綜合利用政策,開(kāi)展節能監察管理和節能評估審查工作。推進(jìn)綠色制造工程。指導全市墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥工作。

              (十四)培育發(fā)展全市大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)。研究制訂并實(shí)施培育發(fā)展大企業(yè)大集團、龍頭骨干企業(yè)的政策措施。推動(dòng)企業(yè)管理創(chuàng )新和建立現代企業(yè)制度,推動(dòng)企業(yè)家隊伍建設和產(chǎn)業(yè)人才開(kāi)發(fā),組織指導企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人才教育培訓。協(xié)調企業(yè)重大資產(chǎn)重組項目。牽頭推進(jìn)企業(yè)減負降本。

              (十五)負責全市中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的宏觀(guān)指導和服務(wù)。會(huì )同有關(guān)部門(mén)制訂促進(jìn)中小企業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟發(fā)展的政策措施,協(xié)調解決發(fā)展中的有關(guān)重大問(wèn)題。負責中小企業(yè)公共服務(wù)平臺和社會(huì )化服務(wù)體系建設。開(kāi)展中小企業(yè)梯次培育,推進(jìn)中小企業(yè)專(zhuān)精特新發(fā)展,培育“隱形”冠軍企業(yè),促進(jìn)中小企業(yè)與大企業(yè)融通發(fā)展。

              (十六)負責全市無(wú)線(xiàn)電管理及無(wú)線(xiàn)電頻譜的開(kāi)發(fā)使用。貫徹執行無(wú)線(xiàn)電管理的相關(guān)法律法規;負責全市無(wú)線(xiàn)電管理規劃的制定和實(shí)施;統籌全市無(wú)線(xiàn)電頻譜資源的開(kāi)發(fā)和利用;負責全市無(wú)線(xiàn)電頻率使用、無(wú)線(xiàn)電臺(站)設置使用、無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備和輻射無(wú)線(xiàn)電波的非無(wú)線(xiàn)電設備的管理;組織開(kāi)展無(wú)線(xiàn)電監測和監督檢查;組織平、戰時(shí)無(wú)線(xiàn)電管制。

              (十七)負責全市國防科技工業(yè)統籌發(fā)展工作。聯(lián)系國防與軍工產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),推進(jìn)軍民融合、寓軍于民工作;負責軍品科研、生產(chǎn)、固定資產(chǎn)投資、合同管理、生產(chǎn)許可和保密資格審查;負責武器裝備動(dòng)員和軍民兩用技術(shù)雙向轉移工作;參與協(xié)調處理軍地間無(wú)線(xiàn)電管理相關(guān)事宜;組織管理國防科技工業(yè)質(zhì)量、計量、標準、情報、統計、成果及推廣工作;負責民爆器材生產(chǎn)和流通、民用船舶和民用航空工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理。

              (十八)負責本部門(mén)安全生產(chǎn)監管工作。承擔市安全生產(chǎn)委員會(huì )交辦的安全生產(chǎn)監管任務(wù),組織開(kāi)展專(zhuān)項安全生產(chǎn)檢查,指導所屬單位和市(縣)區工業(yè)和信息化部門(mén)加強安全生產(chǎn)監管工作;牽頭擬訂本部門(mén)本領(lǐng)域落實(shí)安全生產(chǎn)責任和相關(guān)法律法規的工作計劃,完善本部門(mén)安全生產(chǎn)制度,建立健全協(xié)調聯(lián)動(dòng)機制;綜合指導工業(yè)和信息化領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理;牽頭負責民用爆炸物品生產(chǎn)和銷(xiāo)售的安全監管;指導船舶行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織開(kāi)展全市船舶修造行業(yè)安全生產(chǎn)專(zhuān)項整治。

              (十九)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

              二、單位機構設置及決算單位構成情況

              根據單位職責分工,本單位內設機構包括辦公室、綜合規劃處、法規處(行政審批處)、運行監測協(xié)調處(市減輕企業(yè)負擔工作辦公室)、投資與技術(shù)改造處、技術(shù)創(chuàng )新處(新興產(chǎn)業(yè)處、市汽車(chē)工業(yè)辦公室)、企業(yè)發(fā)展服務(wù)處(民營(yíng)經(jīng)濟促進(jìn)處)、節能與綜合利用處、產(chǎn)業(yè)人才與合作處、裝備與消費品產(chǎn)業(yè)處、材料產(chǎn)業(yè)處(市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作辦公室)、智能制造推進(jìn)處(兩化融合推進(jìn)處)、信息化與軟件服務(wù)業(yè)處(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)管理處、工業(yè)信息安全處)、物聯(lián)網(wǎng)規劃服務(wù)處(信息基礎設施處)、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展處、電子信息產(chǎn)業(yè)處、無(wú)線(xiàn)電管理處(江蘇省工業(yè)和信息化廳無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電管理處)、國防科學(xué)技術(shù)工業(yè)辦公室(軍民結合推進(jìn)處)、安全生產(chǎn)監督管理處、財務(wù)審計處、組織人事處(職稱(chēng)工作辦公室)、機關(guān)黨委、工會(huì )。本單位無(wú)下屬單位。

              三、2022年度主要工作完成情況

              2022年,面對疫情反復沖擊和多重超預期因素影響,全市工信系統認真落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟要穩住、發(fā)展要安全”重大要求,堅決扛起“勇挑大梁”重大責任,按照市委、市政府工作部署,擔當作為、真抓實(shí)干,緊扣“465”產(chǎn)業(yè)體系建設,協(xié)同推進(jìn)集群培育、數字轉型、企業(yè)壯大、生態(tài)營(yíng)造等各項任務(wù),全市工業(yè)經(jīng)濟在負重中、壓力中、挑戰中前行,實(shí)現了平穩增長(cháng)、結構優(yōu)化、轉型提速。我市成功入選國家“建設信息基礎設施和推進(jìn)產(chǎn)業(yè)數字化成效明顯市”督查激勵名單,并獲評全省“推進(jìn)制造業(yè)智能化改造和數字化轉型等成效明顯的地方”,江陰、錫山、新吳三個(gè)地區獲評省制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展示范區,數量全省第一。全年對上爭取資金超7.4億元,兌現市級資金4億元;爭取到各類(lèi)牌子2142個(gè),其中國家級牌子99個(gè)。

              (一)工業(yè)經(jīng)濟回升向好。高效統籌疫情防控和工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,開(kāi)展“兩鏈”(產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈)護航、健全51676家工業(yè)企業(yè)“金字塔”監管體系,落實(shí)“進(jìn)萬(wàn)企、解難題、促發(fā)展”掛鉤服務(wù),有力保障企業(yè)不停產(chǎn)、發(fā)展不停步。建立“3+3”監測庫(3個(gè)重點(diǎn)企業(yè)庫和3個(gè)增量庫)和400家重點(diǎn)支撐企業(yè)庫,市委主要領(lǐng)導親自調度,每日跟蹤工業(yè)用電等指標、每周召開(kāi)運行分析會(huì )、每季度跟蹤企業(yè)訂單,上層次、加密度、提準度保障工業(yè)經(jīng)濟運行平穩有序。面對工業(yè)投資基數高、重大項目?jì)洳蛔恪⑵髽I(yè)投資意愿降低等重重困難,采取項目“清單式”管理、“專(zhuān)班化”服務(wù)方式,開(kāi)展“三排查三協(xié)調”行動(dòng),全過(guò)程跟蹤推進(jìn)項目建設,全年列入市重大產(chǎn)業(yè)項目中的5億元以上工業(yè)項目投資完成率達113%。2022年,全市完成規上工業(yè)總產(chǎn)值2.37萬(wàn)億元,同比增長(cháng)8.8%;工業(yè)增加值同比增長(cháng)5.4%,高于全省平均0.3個(gè)百分點(diǎn);工業(yè)對全市GDP增長(cháng)貢獻率達56%,為十年最高;完成工業(yè)投資1565.6億元,同比增長(cháng)0.2%。

              (二)“465”集群加速壯大。把“465”產(chǎn)業(yè)體系構建、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群培育作為無(wú)錫打造產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地的重要戰略選擇,成立了由書(shū)記、市長(cháng)任雙組長(cháng)的領(lǐng)導小組,和各產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班,出臺重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群建設實(shí)施意見(jiàn),建立“3010”產(chǎn)業(yè)鏈培育體系,編制產(chǎn)業(yè)鏈圖譜、招商引才指導目錄、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新地圖,集群培育體制機制更加完善。全市超千億產(chǎn)業(yè)集群達10個(gè),機械行業(yè)產(chǎn)值超1.1萬(wàn)億,成為全市首個(gè)超萬(wàn)億產(chǎn)業(yè),物聯(lián)網(wǎng)、生物醫藥、高端紡織服裝三個(gè)集群入選國家先進(jìn)制造業(yè)集群,數量全省第一。中國企業(yè)500強、制造業(yè)企業(yè)500強入圍企業(yè)數保持全省第一;產(chǎn)值超百億元工業(yè)企業(yè)數歷史性達到30家。物聯(lián)網(wǎng)明確了“一感兩網(wǎng)”主攻方向,車(chē)聯(lián)網(wǎng)地方立法開(kāi)全國先河;集成電路克服美國《芯片法案》重重阻礙,8個(gè)項目提交國家窗口指導,其中7個(gè)項目已獲批,為歷年來(lái)最好成績(jì);軟件以申威為底座的信創(chuàng )產(chǎn)業(yè)鏈加快構建,三個(gè)地標產(chǎn)業(yè)全年分別增長(cháng)16.2%、15.2%、12.2%。成功舉辦2022物博會(huì )、功率半導體與集成電路國際工程科技戰略高端論壇、第二屆中國集成電路設計創(chuàng )新大會(huì )、兩用產(chǎn)業(yè)對接活動(dòng)、2022無(wú)錫(杭州)數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)交流活動(dòng)以及9場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)配套對接等活動(dòng),累計簽約項目超180個(gè),投資總額約680億元,全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“朋友圈”持續拓展、影響力顯著(zhù)提升。

              (三)創(chuàng )新動(dòng)能實(shí)現躍升。先進(jìn)技術(shù)成果長(cháng)三角轉化中心無(wú)錫分中心實(shí)現揭牌,成為國內首家實(shí)體化運營(yíng)分中心。無(wú)錫航空發(fā)動(dòng)機基礎部件產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新研究院建設方案獲“兩機”專(zhuān)項辦函復同意,為研究院建設具有國際先進(jìn)水平的國家級技術(shù)創(chuàng )新平臺奠定堅實(shí)基礎。全市新增國家技術(shù)創(chuàng )新示范企業(yè)1家、國家企業(yè)技術(shù)中心1家(累計19家),新增省級、市級企業(yè)技術(shù)中心78家、239家,數量均創(chuàng )歷史新高。技術(shù)攻關(guān)加快推進(jìn),6家企業(yè)成功揭榜2022年度省工信廳揭榜攻關(guān)項目,272個(gè)項目入選省技術(shù)創(chuàng )新項目導向計劃,數量全省第二。專(zhuān)精特新中小企業(yè)培育成效明顯,專(zhuān)項政策意見(jiàn)和促進(jìn)大中小企業(yè)融通發(fā)展行動(dòng)計劃制定實(shí)施,專(zhuān)精特新企業(yè)聯(lián)盟成功建立,全市新增國家級、省級專(zhuān)精特新企業(yè)56家、552家,認定市級創(chuàng )新型中小企業(yè)2896家。

              (四)數實(shí)融合縱深拓展。數字產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、智改數轉綠提兩個(gè)三年行動(dòng)出臺實(shí)施,數字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數字化步伐不斷加快。組建數字經(jīng)濟工作組,統籌推進(jìn)“3+5+X”數字產(chǎn)業(yè)體系建設,2022年全市數字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達11.7%。完成3000家企業(yè)數字化免費診斷,形成落地轉化項目328個(gè),挖掘意向項目1036個(gè)。100個(gè)智能化建設重點(diǎn)項目完成投資超240億元。新增各類(lèi)智能制造標桿1685個(gè)(其中,國家級標桿9個(gè)、省級標桿1211個(gè)、市級標桿465個(gè));在國家智能制造能力成熟度自評估城市中,無(wú)錫成熟度二級及以上的企業(yè)數量排名第一;在縣區企業(yè)智能制造能力成熟度得分中,無(wú)錫高新區(新吳區)排名全省第一,惠山區、錫山區位列前十;全市兩化融合發(fā)展水平達72.2(全省66.4),產(chǎn)業(yè)整體數字化水平走在前列。數字基礎設施加快完善,全市新增5G基站5500個(gè),超額完成省定目標,重點(diǎn)場(chǎng)所5G網(wǎng)絡(luò )通達率100%。捷普電子“基于5G邊緣計算的數字工廠(chǎng)”入選全國首批10個(gè)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”集成創(chuàng )新應用,施耐德建成全球首個(gè)5G柔性生產(chǎn)工廠(chǎng)。中國移動(dòng)長(cháng)三角(無(wú)錫)馬山數據中心正式開(kāi)工,雪浪算力中心一期全面啟用,數字生態(tài)更加優(yōu)化。

              (五)綠色底色持續擦亮。完成1000家企業(yè)免費節能診斷、2000家企業(yè)綠色工廠(chǎng)星級評定,開(kāi)展第二輪“兩高”技改項目排查和分類(lèi)處置,制定工業(yè)領(lǐng)域節能技改行動(dòng)計劃,全市單位GDP能耗繼續保持蘇南最低,下降2%以上,降幅位居全省前列。化工整治提升進(jìn)一步深化,全年完成關(guān)閉退出化工生產(chǎn)企業(yè)79家,遠超省下達目標任務(wù),太湖一級區基本建成無(wú)化區,化工園區(集中區)建設水平持續提升。工業(yè)企業(yè)資源利用績(jì)效評價(jià)深入推進(jìn),提升改造低效工業(yè)用地1.5萬(wàn)畝。民爆、船舶修造和民機制造等行業(yè)安全生產(chǎn)大檢查和百日攻堅行動(dòng)深入開(kāi)展,重點(diǎn)行業(yè)安全生產(chǎn)水平顯著(zhù)提升。工控安全、無(wú)線(xiàn)電安全保障力度持續加大,工信領(lǐng)域安全底線(xiàn)進(jìn)一步筑牢。

              第二部分 無(wú)錫市工業(yè)和信息化局(本級)2022年度單位決算表(詳見(jiàn)附件)

              第三部分 2022年度單位決算情況說(shuō)明

              一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

              2022年度收入、支出決算總計8,060.48萬(wàn)元。與上年相比,收、支總計各減少296.1萬(wàn)元,減少3.54%。其中:

              (一)收入決算總計8,060.48萬(wàn)元。包括:

              1.本年收入決算合計8,060.48萬(wàn)元。與上年相比,減少296.1萬(wàn)元,減少3.54%,變動(dòng)原因:減少津貼補貼和調整住房保障繳費基數。

              2.使用非財政撥款結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              3.年初結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              (二)支出決算總計8,060.48萬(wàn)元。包括:

              1.本年支出決算合計8,060.48萬(wàn)元。與上年相比,減少296.1萬(wàn)元,減少3.54%,變動(dòng)原因:減少津貼補貼和調整住房保障繳費基數。

              2.結余分配0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              3.年末結轉和結余0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              二、收入決算情況說(shuō)明

              2022年度本年收入決算合計8,060.48萬(wàn)元,其中:財政撥款收入7,944.39萬(wàn)元,占98.56%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入(不含專(zhuān)戶(hù)管理教育收費)0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入116.09萬(wàn)元,占1.44%。

              三、支出決算情況說(shuō)明

              2022年度本年支出決算合計8,060.48萬(wàn)元,其中:基本支出5,528.44萬(wàn)元,占68.59%;項目支出2,532.04萬(wàn)元,占31.41%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

              四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

              2022年度財政撥款收入、支出決算總計7,944.39萬(wàn)元。與上年相比,收、支總計各減少408.82萬(wàn)元,減少4.89%,變動(dòng)原因:減少津貼補貼和調整住房保障繳費基數。

              五、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

              財政撥款支出決算反映的是一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉資金發(fā)生的支出。

              2022年度財政撥款支出決算7,944.39萬(wàn)元,占本年支出合計的98.56%。與2022年度財政撥款支出年初預算76,010.22萬(wàn)元相比,完成年初預算的10.45%。其中:

              (一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))

              商貿事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算3,088.37萬(wàn)元,支出決算3,899.16萬(wàn)元,完成年初預算的126.25%。決算數與年初預算數的差異原因:新增了基礎績(jì)效獎。

              (二)科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))

              其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項)。年初預算0萬(wàn)元,支出決算70.87萬(wàn)元,(年初預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:市大數據局職能劃轉市工信局相關(guān)經(jīng)費轉入。

              (三)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

              1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算227.99萬(wàn)元,支出決算238.72萬(wàn)元,完成年初預算的104.71%。決算數與年初預算數的差異原因:機關(guān)單位基本養老保險繳費基數調整。

              2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算114萬(wàn)元,支出決算119.36萬(wàn)元,完成年初預算的104.7%。決算數與年初預算數的差異原因:機關(guān)單位職業(yè)年金繳費基數調整。

              3.其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項)。年初預算190萬(wàn)元,支出決算139.73萬(wàn)元,完成年初預算的73.54%。決算數與年初預算數的差異原因:近兩年煤炭關(guān)停企業(yè)未有新增煤職業(yè)病新鑒定達到傷殘等級人員,相關(guān)工傷保險費用及檢查費未產(chǎn)生。

              (四)衛生健康支出(類(lèi))

              行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算162.78萬(wàn)元,支出決算168.63萬(wàn)元,完成年初預算的103.59%。決算數與年初預算數的差異原因:行政單位醫療保險繳費基數調整。

              (五)節能環(huán)保支出(類(lèi))

              其他節能環(huán)保支出(款)其他節能環(huán)保支出(項)。年初預算0萬(wàn)元,支出決算12.21萬(wàn)元,(年初預算數為0萬(wàn)元,無(wú)法計算完成比率)決算數與年初預算數的差異原因:此項支出為省級化工整治獎補資金上年結轉項目。

              (六)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))

              1.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預算35.38萬(wàn)元,支出決算40.24萬(wàn)元,完成年初預算的113.74%。決算數與年初預算數的差異原因:新增了計算機和軟件資格考試經(jīng)費。

              2.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管(項)。年初預算18萬(wàn)元,支出決算17.41萬(wàn)元,完成年初預算的96.72%。決算數與年初預算數的差異原因:厲行節約,年終結余上繳財政。

              3.工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出(項)。年初預算108萬(wàn)元,支出決算302.41萬(wàn)元,完成年初預算的280.01%。決算數與年初預算數的差異原因:根據《無(wú)錫市鹽業(yè)管理體制政事企分離專(zhuān)題會(huì )議紀要》(錫政會(huì )紀〔2022〕5號),增加支付鹽政執法協(xié)管人員安置經(jīng)費。

              4.其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項)。年初預算70,836.8萬(wàn)元,支出決算1,833.08萬(wàn)元,完成年初預算的2.59%。決算數與年初預算數的差異原因:是本級預算安排的項目資金,年初由市財政局將預算下達本部門(mén),實(shí)施過(guò)程中市財政局直接將資金撥付項目扶持單位,本部門(mén)賬面不反映項目資金的財務(wù)收支情況。

              (七)住房保障支出(類(lèi))

              1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算388.08萬(wàn)元,支出決算325.47萬(wàn)元,完成年初預算的83.87%。決算數與年初預算數的差異原因:住房公積金繳費基數減少。

              2.住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算524.69萬(wàn)元,支出決算534.2萬(wàn)元,完成年初預算的101.81%。決算數與年初預算數的差異原因:調入人員提租補貼增加。

              3.住房改革支出(款)購房補貼(項)。年初預算316.13萬(wàn)元,支出決算242.91萬(wàn)元,完成年初預算的76.84%。決算數與年初預算數的差異原因:購房補貼繳費基數減少。

              六、財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

              2022年度財政撥款基本支出決算5,528.44萬(wàn)元,其中:

              (一)人員經(jīng)費5,314.38萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

              (二)公用經(jīng)費214.06萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

              七、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

              2022年度一般公共預算財政撥款支出決算7,944.39萬(wàn)元。與上年相比,減少408.82萬(wàn)元,減少4.89%,變動(dòng)原因:減少津貼補貼和調整住房保障繳費基數。

              八、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

              2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算5,528.44萬(wàn)元,其中:

              (一)人員經(jīng)費5,314.38萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助。

              (二)公用經(jīng)費214.06萬(wàn)元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

              九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費和培訓費支出情況說(shuō)明

              (一)財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明。

              2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算19.66萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出19.66萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元)。與上年相比,減少0.18萬(wàn)元,變動(dòng)原因:厲行節約,減少行政消耗性開(kāi)支。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)接待費支出19.66萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的100%。

              (二)財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說(shuō)明。

              1.因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),支出決算0萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。全年使用財政撥款涉及的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。

              2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算0萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),支出決算0萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。其中:

              (1)公務(wù)用車(chē)購置支出決算0萬(wàn)元。本年度使用財政撥款購置公務(wù)用車(chē)0輛。

              (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費主要用于按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2022年12月31日,使用財政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

              3.公務(wù)接待費支出預算20萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出20萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),支出決算19.66萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出19.66萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),完成調整后預算的98.3%,決算數與預算數的差異原因:厲行節約,減少行政消耗性開(kāi)支。其中:國內公務(wù)接待支出19.66萬(wàn)元,接待202批次,2152人次,開(kāi)支內容:為接待國家、省領(lǐng)導來(lái)錫調研檢查工作、兄弟單位來(lái)錫調研和接待企業(yè)辦事人員餐券等;國(境)外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,接待0批次0人次。

              (三)財政撥款會(huì )議費支出決算情況說(shuō)明。

              2022年度財政撥款會(huì )議費支出預算100萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出100萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),支出決算90.38萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出90.38萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),完成調整后預算的90.38%,決算數與預算數的差異原因:厲行節約,減少行政消耗性開(kāi)支。2022年度全年召開(kāi)會(huì )議65個(gè),參加會(huì )議6320人次,開(kāi)支內容:全市“智改數轉”工作推進(jìn)會(huì )、國防工業(yè)科技成果轉化“江蘇行”無(wú)錫站活動(dòng)會(huì )、第七屆“創(chuàng )客中國”物聯(lián)網(wǎng)中小企業(yè)創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)大賽、2022年無(wú)錫(杭州)數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)交流合作洽談會(huì )、2022無(wú)錫(杭州)數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)交流合作洽談會(huì )、南京軟博會(huì )服務(wù)費、全市“智改數轉”工作推進(jìn)會(huì )、全市汽車(chē)工業(yè)智能化改造和數字化轉型對接會(huì )等。

              (四)財政撥款培訓費支出決算情況說(shuō)明。

              2022年度財政撥款培訓費支出預算0.31萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0.31萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),支出決算0.31萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出0.31萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元),完成調整后預算的100%,決算數與預算數相同。2022年度全年組織培訓5個(gè),組織培訓20人次,開(kāi)支內容:無(wú)錫黨校第二期市管干部研修班培訓、工勤人員繼續教育培訓等。

              十、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

              2022年度政府性基金預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

              2022年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數相同。

              十二、財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

              2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算214.06萬(wàn)元(其中:一般公共預算支出214.06萬(wàn)元;政府性基金預算支出0萬(wàn)元;國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元)。與上年相比,減少11.73萬(wàn)元,減少5.2%,變動(dòng)原因:厲行節約,減少行政消耗性開(kāi)支。

              十三、政府采購支出決算情況說(shuō)明

              2022年度政府采購支出總額239.06萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出5.16萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出233.89萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額118.68萬(wàn)元,占政府采購支出總額的49.64%,其中:授予小微企業(yè)合同金額84.88萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的71.52%。

              十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              截至2022年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備0臺(套)。

              十五、預算績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況

              2022年度,本單位共2個(gè)項目開(kāi)展了財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),涉及財政性資金合計60,800萬(wàn)元;本單位未開(kāi)展單位整體支出財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià),涉及財政性資金0萬(wàn)元。

              本單位共對上年度已實(shí)施完成的44個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評價(jià),涉及財政性資金合計65,575.08萬(wàn)元;本單位共開(kāi)展1項單位整體支出績(jì)效自評價(jià),涉及財政性資金合計65,575.08萬(wàn)元。

              第四部分 名詞解釋

              一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款。

              二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

              三、財政專(zhuān)戶(hù)管理教育收費:指繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

              四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

              五、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

              六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。

              七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

              八、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余(原事業(yè)基金)彌補當年收支差額的數額。

              九、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

              十、結余分配:指事業(yè)單位按規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取各類(lèi)結余的情況。

              十一、年末結轉和結余資金:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

              十二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

              十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。

              十五、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

              十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

              十七、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅、牌照費)以及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

              十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。

              十九、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))商貿事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

              二十、科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他科學(xué)技術(shù)支出中除以上各項外用于科技方面的支出。

              二十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

              二十二、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

              二十三、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì )保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。

              二十四、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

              二十五、節能環(huán)保支出(類(lèi))其他節能環(huán)保支出(款)其他節能環(huán)保支出(項):反映除上述項目以外其他用于節能環(huán)保方面的支出。

              二十六、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

              二十七、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管(項):反映無(wú)線(xiàn)電及信息通信行業(yè)監管方面的支出。

              二十八、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管支出(項):反映除上述項目以外其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管方面的支出。

              二十九、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

              三十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              三十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

              三十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

              三十三、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項):反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

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