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              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度單位預算公開(kāi)

              發(fā)布時(shí)間:2024-02-26 14:25    瀏覽次數: 【字號:默認 特大

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              014007844/2024-00015
              發(fā)文日期
              2024-02-26
              公開(kāi)日期
              2024-02-26
              文件編號
              公開(kāi)時(shí)限
              長(cháng)期公開(kāi)
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              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站
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              網(wǎng)站、文件、政府公報
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              面向社會(huì )
              有效期
              長(cháng)期
              公開(kāi)程序
              部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi)
              主題
              財政、金融、審計--財政
              體裁
              其他
              關(guān)鍵詞
              經(jīng)濟,管理,預算,收支
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              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度單位預算公開(kāi)

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              目  錄

               

              第一部分 單位概況

              一、主要職能

              二、單位機構設置及預算單位構成情況

              三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

              第二部分 2024年度單位預算表

              一、收支總表

              二、收入總表

              三、支出總表

              四、財政撥款收支總表

              五、財政撥款支出表(功能科目)

              六、財政撥款基本支出表(經(jīng)濟科目)

              七、一般公共預算支出表

              八、一般公共預算基本支出表

              九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出表

              十、政府性基金預算支出表

              十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算表

              十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表

              十三、政府采購支出表

              第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

              第四部分 名詞解釋

               

               

              第一部分 單位概況

               

              一、主要職能

              1、貫徹執行《中華人民共和國無(wú)線(xiàn)電管理條例》及有關(guān)法規。

              2、負責無(wú)線(xiàn)電頻譜的監測,為頻率指配提供依據;監測監督無(wú)線(xiàn)電臺(站)按照規定的程序和核定的項目工作。

              3、查找無(wú)線(xiàn)電干擾源和非法使用的無(wú)線(xiàn)電臺(站),并進(jìn)行協(xié)調和處理。

              4、測定無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備的主要技術(shù)指標。

              5、負責工業(yè)、科學(xué)、醫療等非無(wú)線(xiàn)電設備的無(wú)線(xiàn)電波輻射的檢測和管理。

              6、組織實(shí)施本地區的無(wú)線(xiàn)電管理技術(shù)設施建設及管理。

              7、負責本地區無(wú)線(xiàn)電監測業(yè)務(wù)的組織和市(縣)、區的業(yè)務(wù)指導工作。

              8、承辦市工業(yè)和信息化局交辦的其他工作。

              二、單位機構設置及預算單位構成情況

              根據單位職責分工,本單位內設機構包括:監測科、綜合科。本單位無(wú)下屬單位。

              三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標

              2024年,無(wú)線(xiàn)電監測站將持續全面推進(jìn)黨的建設、隊伍建設、業(yè)務(wù)建設等各項工作不放松,堅持“三管理、三服務(wù)、一突出”總體要求不變化,著(zhù)力提高設施建管水平、強化隊伍能力建設、提升監測保障能力、加大普法執法力度,確保我市無(wú)線(xiàn)電波安全,護航社會(huì )經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

              (一)提高設施建管水平。圍繞監測能力目標要求,加強基礎設施建設管理。一是爭資金,跟蹤好新建二類(lèi)移動(dòng)監測站、無(wú)線(xiàn)電移動(dòng)眾包數據采集及分析系統2個(gè)國家資金項目申報進(jìn)程。二是建項目,充分利用好專(zhuān)項建設資金,抓好國家資金項目建設,完善項目建設全生命周期管理。三是管設施,落實(shí)臺站日常管理維護,做好信息監測、臺賬記錄等登記統計工作,發(fā)揮設施最大效用。

              (二)強化隊伍能力作風(fēng)。圍繞無(wú)線(xiàn)電管理隊伍這個(gè)主體,強化能力作風(fēng)建設。一是強化學(xué)習,加強無(wú)線(xiàn)電管理條例及相關(guān)行政法規、執法案例的學(xué)習,不斷提高業(yè)務(wù)能力和執法水平。二是強化演練,針對重大任務(wù)和特殊時(shí)期,舉辦專(zhuān)項演練,如高考防無(wú)線(xiàn)電作弊專(zhuān)項演練等,強化設備系統操作能力,強化不明信號監測定位能力。三是強化作風(fēng),結合年度主題教育,培養和鍛造“艱苦作戰、連續作戰”的思想作風(fēng)、“敢打硬仗、能打勝仗”的業(yè)務(wù)作風(fēng),開(kāi)展緊貼實(shí)戰的多形式演練,提升整體快速反應能力,能迅速應對突發(fā)無(wú)線(xiàn)電干擾事件。

              (三)提升監測保障能力。圍繞優(yōu)化保障水平,提升無(wú)線(xiàn)電監測保障和服務(wù)能力標準。一是突出重要任務(wù),詳細計劃、充分準備、嚴密組織各類(lèi)重要或重大賽事、考試、會(huì )議、節日等無(wú)線(xiàn)電安全保障,確保零失誤。二是重視日常監測,重點(diǎn)做好航空導航、高鐵、水上無(wú)線(xiàn)電通信等重要業(yè)務(wù)頻率的常態(tài)化保護性監測,深化監測網(wǎng)日常監測數據的分析應用,加強干擾預警,及時(shí)消除隱患,確保重要業(yè)務(wù)通信暢通。三是創(chuàng )新服務(wù)內容,服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。了解企業(yè)無(wú)線(xiàn)電通信需求,做好預指配監測等設臺服務(wù)工作;發(fā)揮頻率管理優(yōu)勢,重點(diǎn)保障5G、物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)、試點(diǎn)項目無(wú)線(xiàn)電通信安全;提升GNSS干擾監測能力,服務(wù)保障民航安全運行。

              (四)加大普法執法力度。圍繞改善法治環(huán)境,加強普法宣傳和執法力度。一是強化普法宣傳,通過(guò)“兩微一端”等新媒體,結合傳統媒體,利用世界電信和社會(huì )信息日、無(wú)線(xiàn)電管理宣傳月等重要時(shí)段,緊貼熱點(diǎn)、以案說(shuō)法,推進(jìn)宣傳進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園、進(jìn)社區,提高無(wú)線(xiàn)電法規知曉度,提升全社會(huì )知法、守法、護法意識,從面上防范減少無(wú)線(xiàn)電違法案件產(chǎn)生。二是用好隨機檢查,結合無(wú)線(xiàn)電發(fā)射設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售備案和在用臺站檢查,組織“雙隨機、一公開(kāi)”核查,從無(wú)線(xiàn)電設備生產(chǎn)、銷(xiāo)售、登記,到無(wú)線(xiàn)電設臺單位、設備及頻率使用,組織條線(xiàn)式的清查治理涉及無(wú)線(xiàn)電違法相關(guān)情況。三是組織專(zhuān)項行動(dòng),針對非法臺通常較隱蔽、機動(dòng)強、易反復的特點(diǎn),在重要時(shí)期、重點(diǎn)區域,適時(shí)組織“打黑除偽”及航空、水上無(wú)線(xiàn)電等專(zhuān)項行動(dòng),集中清理整治并同步宣傳,強化無(wú)線(xiàn)電管理的嚴肅性和威懾力。同時(shí),始終保持對非法臺“主動(dòng)監測、露頭就打”的高壓態(tài)勢,發(fā)現一起,查處一起,確保動(dòng)態(tài)清零。

              第二部分2024年度無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站單位預算表

              (詳見(jiàn)附件)

              第三部分 2024年度單位預算情況說(shuō)明

               

              一、收支預算總體情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度收入、支出預算總計964.42萬(wàn)元,與上年相比收、支預算總計各增加307.58萬(wàn)元,增長(cháng)46.83%。其中:

              (一)收入預算總計964.42萬(wàn)元。包括:

              1.本年收入合計964.42萬(wàn)元。

              (1)一般公共預算撥款收入399.42萬(wàn)元,與上年相比增加2.58萬(wàn)元,增長(cháng)0.65%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              (2)政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (3)國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (4)財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (5)事業(yè)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (6)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (7)上級補助收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (8)附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (9)其他收入565萬(wàn)元,與上年相比增加305萬(wàn)元,增長(cháng)117.31%。主要原因是其他收入為國家轉移支付無(wú)線(xiàn)電管理經(jīng)費,2024年該預算新增無(wú)錫市移動(dòng)監測站升級改造項目。

              2.上年結轉結余為0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

              (二)支出預算總計964.42萬(wàn)元。包括:

              1.本年支出合計964.42萬(wàn)元。

              (1)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出36.58萬(wàn)元,主要用于單位繳納的基本養老保險費、職業(yè)年金等相關(guān)支出。與上年相比增加0.44萬(wàn)元,增長(cháng)1.22%。主要原因是養老和職業(yè)年金基數調整。

              (2)衛生健康支出(類(lèi))支出11.64萬(wàn)元,主要用于單位繳納的職工(含離退休人員)基本醫療保險繳費經(jīng)費。與上年相比增加0.13萬(wàn)元,增長(cháng)1.13%。主要原因是基本醫療保險基數調整。

              (3)節能環(huán)保支出(類(lèi))支出229.57萬(wàn)元,主要用于單位的基本支出,包括公務(wù)用車(chē)運行維護、辦公經(jīng)費、工資獎金、福利費、退休費等。與上年相比增加2.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.88%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              (4)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支出621.52萬(wàn)元,主要用于無(wú)線(xiàn)電管理設施建設、基礎及技術(shù)設施運行維護以及無(wú)線(xiàn)電專(zhuān)項監管和其他相關(guān)支出。與上年相比增加305萬(wàn)元,增長(cháng)96.36%。主要原因是2024年該預算新增無(wú)錫市移動(dòng)監測站升級改造項目。

              (5)住房保障支出(類(lèi))支出65.11萬(wàn)元,主要用于單位繳納的職工(含離退休人員)的住房公積金、住房補貼。與上年預算數相同。

              2.年終結轉結余為0萬(wàn)元。

              二、收入預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年收入預算合計964.42萬(wàn)元,包括本年收入964.42萬(wàn)元,上年結轉結余0萬(wàn)元。

              其中:

              本年一般公共預算收入399.42萬(wàn)元,占41.42%;

              本年政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

              本年事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;

              本年其他收入565萬(wàn)元,占58.58%;

              上年結轉結余的一般公共預算收入0萬(wàn)元,占0%;

              上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬(wàn)元,占0%;

              上年結轉結余的國有資本經(jīng)營(yíng)預算收入0萬(wàn)元,占0%;

              上年結轉結余的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,占0%;

              上年結轉結余的單位資金0萬(wàn)元,占0%。

              三、支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年支出預算合計964.42萬(wàn)元,其中:

              基本支出342.9萬(wàn)元,占35.56%;

              項目支出621.52萬(wàn)元,占64.44%;

              事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;

              上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;

              對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

              四、財政撥款收支預算總體情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度財政撥款收、支總預算399.42萬(wàn)元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加2.58萬(wàn)元,增長(cháng)0.65%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              五、財政撥款支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年財政撥款預算支出399.42萬(wàn)元,占本年支出合計的41.42%。與上年相比,財政撥款支出增加2.58萬(wàn)元,增長(cháng)0.65%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              其中:

              (一)社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))

              1.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)支出24.39萬(wàn)元,與上年相比增加0.3萬(wàn)元,增長(cháng)1.25%。主要原因是基本養老保險基數調整。

              2.行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)支出12.19萬(wàn)元,與上年相比增加0.14萬(wàn)元,增長(cháng)1.16%。主要原因是職業(yè)年金基數調整。

              (二)衛生健康支出(類(lèi))

              行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出11.64萬(wàn)元,與上年相比增加0.13萬(wàn)元,增長(cháng)1.13%。主要原因是職業(yè)年金基數調整。

              (三)節能環(huán)保支出(類(lèi))

              能源管理事務(wù)(款)行政運行(項)支出229.57萬(wàn)元,與上年相比增加2.01萬(wàn)元,增長(cháng)0.88%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              (四)資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))

              工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管(項)支出56.52萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (五)住房保障支出(類(lèi))

              1.住房改革支出(款)住房公積金(項)支出20.56萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              2.住房改革支出(款)提租補貼(項)支出23.23萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              3.住房改革支出(款)購房補貼(項)支出21.32萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              六、財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度財政撥款基本支出預算342.9萬(wàn)元,其中:

              (一)人員經(jīng)費306.24萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。

              (二)公用經(jīng)費36.66萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

              七、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年一般公共預算財政撥款支出預算399.42萬(wàn)元,與上年相比增加2.58萬(wàn)元,增長(cháng)0.65%。主要原因是調級調檔后工資福利類(lèi)支出增加。

              八、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算342.9萬(wàn)元,其中:

              (一)人員經(jīng)費306.24萬(wàn)元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、退休費。

              (二)公用經(jīng)費36.66萬(wàn)元。主要包括:辦公費、會(huì )議費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

              九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算16.18萬(wàn)元,與上年預算數相同。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出16.08萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的99.38%;公務(wù)接待費支出0.1萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費的0.62%。具體情況如下:

              1.因公出國(境)費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費預算支出16.08萬(wàn)元。其中:

              (1)公務(wù)用車(chē)購置預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              (2)公務(wù)用車(chē)運行維護費預算支出16.08萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              3.公務(wù)接待費預算支出0.1萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度一般公共預算撥款安排的會(huì )議費預算支出0.16萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0萬(wàn)元,與上年預算數相同。

              十、政府性基金預算支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年政府性基金支出預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

              十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

              無(wú)錫市無(wú)線(xiàn)電監測站2024年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0萬(wàn)元。與上年預算數相同。

              十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

              2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出36.66萬(wàn)元,與上年相比增加0.14萬(wàn)元,增長(cháng)0.38%。主要原因是功能科目調整。

              十三、政府采購支出預算情況說(shuō)明

              2024年度政府采購支出預算總額18.46萬(wàn)元,其中:擬采購貨物支出2.46萬(wàn)元、擬采購工程支出0萬(wàn)元、擬采購服務(wù)支出16萬(wàn)元。

              十四、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

              本單位共有車(chē)輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上的通用設備13臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上的專(zhuān)用設備2臺(套)。

              十五、預算績(jì)效目標設置情況說(shuō)明

              2024年度,本單位整體支出納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金964.42萬(wàn)元;本單位共2個(gè)項目納入績(jì)效目標管理,涉及財政性資金合計621.52萬(wàn)元,占財政性資金(人員類(lèi)和運轉類(lèi)中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為64.44%。

              第四部分 名詞解釋

               

              一、財政撥款:?jiǎn)挝粡耐壺斦块T(mén)取得的各類(lèi)財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款。

              二、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:繳入財政專(zhuān)戶(hù)、實(shí)行專(zhuān)項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

              三、單位資金:除財政撥款收入和財政專(zhuān)戶(hù)管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入(包含債務(wù)收入、投資收益等)。

              四、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

              五、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

              六、“三公”經(jīng)費:指部門(mén)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

              七、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用等。

              八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

              九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。(含職業(yè)年金補記支出。)

              十、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫療保險繳費經(jīng)費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。

              十一、節能環(huán)保支出(類(lèi))能源管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

              十二、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監管(款)無(wú)線(xiàn)電及信息通信監管(項):反映無(wú)線(xiàn)電及信息通信行業(yè)監管方面的支出。

              十三、資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))其他資源勘探工業(yè)信息等支出(款)其他資源勘探工業(yè)信息等支出(項):反映除上述項目以外其他用于資源勘探工業(yè)信息等方面的支出。

              十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              十五、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)提租補貼(項):反映按房改政策規定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

              十六、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買(mǎi)住房的補貼。

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